问题补充说明:是不是这样做的呀?先做 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费 再做 借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:库存现金 求助高手,谢谢!
【有关新会计准则福利费会计分录处理】

这一步是计提,只是数字算出来了,单子批了,还没发放的时候:
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-应付福利费
这一步是具体发放了再做的 。
借:应付职工薪酬-应付福利费
贷:库存现金(等)
管理不严或者小型公向司账目简单的话可胜达以直接记入管理费用 。
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